下面就讓登錄入口的小編就跟大家說一下,出差的住宿費是如何做分錄的,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。
住宿費所開具的增值稅專用發票,是按照出差人員的部門,就分別計制造費用這個是車間部門的,管理費用這個是管理部門的,銷售費用這個對應的是銷售部門的。
借:銷售制造成本/管理費用/成本
應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額
貸:現金(或其是在他應收款:已借旅費)
繳納住宿費領取開回的增值稅專用發票怎么做賬?
在支付住宿費之后收到剛剛開的增值稅專用發票是這樣做賬的:
如果是小規模納稅人做賬那么就是這樣的:
借:管理費用等科目
以上就是關于出差的住宿費是如何做分錄的全部內容,如果有需要歡迎致電咨詢廣州鯤展信息科技有限公司